Помощь в оформлении государственной разрешительной документации на продукцию и услуги
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ ДЛЯ СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ:
ГОСТ Р ИСО 9001-2015
- Руководство по качеству;
- Политика и цели в области качества;
- Документированная информация (при наличии):
- Управление документацией;
- Управление записями;
- Внутренние аудиты;
- Управление несоответствующей продукцией;
- Риск-ориентированные действия (можно корректирующие и предупреждающие действия);
- Структурная схема управления организацией;
- Матрица распределения ответственности;
- Отчет по результатам анализа системы менеджмента качества;
- Документы по результатам внутренних аудитов;
- Программа внутренних аудитов на год;
- Перечень одобренных поставщиков;
- План повышения квалификации (обучения) сотрудников;
- Документы по результатам выбора и оценки поставщиков;
- Документы по результатам мониторинга удовлетворенности потребителей.
ГОСТ Р ИСО 14001-2016
- Руководство по системе экологического менеджмента;
- Политика в области экологии;
- Цели, задачи, программы в области экологии;
- Документированная информация (при наличии):
- Управление документацией;
- Управление записями;
- Внутренние аудиты;
- Управление несоответствиями;
- Идентификация экологических аспектов;
- Реагирование на возникновение чрезвычайной ситуации;
- Предотвращение возможных инцидентов, аварийных ситуаций и катастроф
- Перечень экологических аспектов;
- Перечень значимых экологических аспектов;
- Структурная схема управления организацией;
- Матрица распределения ответственности;
- Отчет по результатам анализа системы экологического менеджмента;
- План повышения квалификации (обучения) сотрудников;
- Документы по результатам внутренних аудитов;
- Программа внутренних аудитов на год.
OHSAS 18001:2007
- Руководство по системе менеджмента безопасности труда и охраны здоровья;
- Политика в области системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья;
- Цели, задачи, программы в области системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья;
- Перечень рисков для системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья;
- Документированная информация (при наличии):
- Управление документацией;
- Управление записями;
- Внутренние аудиты;
- Управление несоответствиями;
- Предотвращение аварийных и чрезвычайных ситуаций;
- Реагирование на возникновение чрезвычайной ситуации»;
- Предотвращение возможных инцидентов, аварийных ситуаций и катастроф.
- Идентификация опасностей, оценка и контроль рисков;
- Мониторинг и оценка результативности предпринятых действий по охране труда.
- Расследование и учет несчастных случаев, инцидентов, профессиональных заболеваний
- Структурная схема управления организацией;
- Матрица распределения ответственности;
- Отчет по результатам анализа системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья;
- План повышения квалификации (обучения) сотрудников;
- Документы по результатам внутренних аудитов;
- Программа внутренних аудитов на год.
ГОСТ Р ИСО 22000-2007
- Руководство по безопасности пищевой продукции;
- Политика и цели в области безопасности пищевой продукции;
- Документированная информация (при наличии):
- Управление документацией;
- Управление записями;
- Внутренние аудиты;
- Пест-контроль;
- Управление потенциально возможными чрезвычайными обстоятельствами и аварийными ситуациями;
- Управление несоответствиями;
- Корректирующие действия;
- План ХАССП (программы обязательных предварительных мероприятий);
- Инструкция «Требования к личной гигиене»;
- План производства;
- Диаграмма производственного процесса;
- План с указанием мест размещения ловушек от грызунов и инсектицидных ламп.
ГОСТ ISO 22716-2013
- Руководство по надлежащей производственной практике (GMP) в производстве парфюмерно-косметической продукции;
- Политика и цели в области надлежащей производственной практике (GMP);
- Документированная информация (при наличии):
- Управление документацией;
- Управление записями;
- Внутренние аудиты;
- Управление несоответствующей продукцией;
- Риск-ориентированные действия (можно корректирующие и предупреждающие действия);
- План производства;
- Диаграмма производственного процесса;
- Матрица распределения ответственности;
- Документы по результатам внутренних аудитов;
- Программа внутренних аудитов на год.
- Перечень одобренных поставщиков;
- План повышения квалификации (обучения) сотрудников;
- Документы по результатам выбора и оценки поставщиков;
По запросу аудитора:
- Записи по результатам внутренних аудитов.
- Перечень основных потребителей продукции (отечественных и зарубежных).
- Перечень выпускаемой продукции, применительно к которой сертифицируется система менеджмента с указанием нормативных документов (ГОСТ, ТУ и др.)
- Копии справок (отчетов) о качестве выпускаемой продукции (за 1-3 года), в том числе:
- обобщенные сведения о качестве изготовления продукции по результатам приемочного контроля за год (по показателям, принятым в организации);
- обобщенные сведения о дефектах продукции, выявленных у потребителей (по данным контрольно-надзорных органов, рекламаций и жалоб потребителей).
- Сведения о проверках продукции государственными контрольно-надзорными органами (за 1 -3 года).
- Сведения о подразделении (организации), проводящем приемосдаточные и периодические испытания продукции, в том числе, сведения о его аккредитации .
- Сведения об основных поставщиках сырья, материалов, комплектующих.
- Данные о производственном природоохранном контроле и его метрологическом обеспечении.
- Схема распределения материальных потоков на предприятии.
- Схема энергоснабжения организации.
- Документы, описывающие систему мониторинга применительно к управлению рисками;
- порядок проведения корректирующих и предупреждающих действий.
- Сводный отчет по аттестации рабочих мест (выборочно, по запросу органа по сертификации).
- Документы по результатам мониторинга удовлетворенности потребителей.
Примечания:
- Состав необходимых документов, включая записи, представляемых организацией в орган по сертификации, уточняется в каждом конкретном случае и определяется органом по сертификации.
- Орган по сертификации вправе затребовать от проверяемой организации дополнительные документы, включая записи, необходимые для анализа.